问题已解决
工程类公司。。。。。9月份买的材料没有收到发票俺暂估成本上账。借:主营业务成本,,暂估成本 贷:应付账款~暂估成本 10月份钱付过收到发票 账怎么做?
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速问速答借应付账款借主营业务成本,负数
借主营业务成本贷应付账款,
借应付账款贷银行存款。
2021 11/03 15:48
84785028
2021 11/03 15:54
没看懂,,,,是不是借:应付账款 贷:银行存款
84785028
2021 11/03 15:55
我看上个月的暂估成本都已结转过了
郭老师
2021 11/03 16:02
你得红冲之前的成本,然后再做发票的第一个是红冲,然后第二个是做成发票的成本,第三个是付款。