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老师,我司少收客户100美元海运费,但并不打算找客户要这100美元,请问支付海运费时分录怎么做?(海运费是由我司代收代付)

84784997| 提问时间:2021 11/03 15:59
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,支付海运费时(海运费是由我司代收代付) 借:其他应付款,贷:银行存款 之前还需要做一笔收到的分录
2021 11/03 16:00
84784997
2021 11/03 16:09
收到的海运费是6800美元,需要支付6900美元,其他应付款这个科目有100美元的差额,这个差额要怎么处理呢老师
邹老师
2021 11/03 16:09
你好,既然是代收代付,怎么支付的还比收到的多呢?
84784997
2021 11/03 16:26
因为订舱是我们帮客户联系,帮客户订的,由于一些外界因素,导致客户先付的钱,我们之后才订到舱,所以我们收客户海运费时的汇率比我们订到仓之后支付的汇率是要低的,就导致中间有一个差额,因为是老客户,所以我们没打算找客户要这笔钱
邹老师
2021 11/03 16:27
你好 收到的时候,借:银行存款,贷:其他应付款 支付海运费时,借:其他应付款,营业外支出100,贷:银行存款
84784997
2021 11/03 16:28
请问老师这种情况 要怎么做分录
84784997
2021 11/03 16:31
好的,谢谢老师
邹老师
2021 11/03 16:34
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
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