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老师你好,我现在在做10月份的账,但是有些供应商我们10月底付了款,但是他们开的专用发票是11月份的,那我做账是要怎么做

84784989| 提问时间:2021 11/04 10:30
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王晶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好,可以10月份,借银行存款  贷预收账款  11月份在入库存商品
2021 11/04 10:31
84784989
2021 11/04 10:33
是我们付给对方钱,对方发票开的是11月份的,我这边账务处理就得先入预付账款是吗?
王晶老师
2021 11/04 10:33
哦哦,嗯嗯是的呢,那就先计入预付
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