问题已解决
去年年底进项票已做分录借,管理费(物业水电费) 应交税费-待认证进项税额 贷,库存现金 借,原材料 应交税费-待认定进项税额 贷应付账款 但都是记账联做了凭证,绿联还都没有认定,现在必须认定吗?认定后分录怎么做,?如果不急认证,是否还可以推一推
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好,如果不需要那么多的进项,可以不认证进项的;
2021 11/04 15:29
84785014
2021 11/04 15:37
是因为暂时没有开销项 所以没有认证,肯定后期需要认证
立红老师
2021 11/05 13:37
同学你好,是因为暂时没有开销项 所以没有认证,肯定后期需要认证——暂时不认证计入应交税费一待认证进项税额就可以;以后认证转入进项税额