问题已解决
我们作为购货方给客户开具红字信息表,客户给我们开红字发票。这个过程报税的时候,我们要汇总税额然后做进项税额转出。 那我们作为销货方,跨月冲红我们自己开具上月的有误发票,这个过程也要上传红字信息表呀。这个上传红字信息表的过程,会对我们报税时的增值税有影响吗?需要额外操作吗?比如转出什么税额之类的。还是根本不会有影响呀
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好作为销售方开具红字发票,是对销项进行冲减!对你的进项没有影响
2021 11/04 22:25
84784964
2021 11/05 09:02
老师,就是我们作为销货方跨月冲红自己开具的发票,报税的增值税的变动都在这个销项情况里已经反应了对吧。
潘潘老师
2021 11/05 09:31
你好同学,是的是的