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预收账款跟应收账款 可以互相抵消嘛?
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速问速答你好,如果是同一个明细,是可以抵消的
2021 11/05 15:35
84785038
2021 11/05 15:35
没明白老师,能具体说说嘛
邹老师
2021 11/05 15:37
你好,如果是同一个明细,是可以抵消的。抵消分录是
借:预收账款,贷:应收账款
84785038
2021 11/05 15:37
就像 我收到预付款 借:银行存款 贷:预收账款-某公司后期开具出发票来了应收的款项比预收的多
84785038
2021 11/05 15:37
这种怎处理
邹老师
2021 11/05 15:41
你好,开具发票的时候
借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
84785038
2021 11/05 16:02
预收200 发票到了含税404 204还没付款 可以这样做吗借 预收 应收 贷主营业务收入
邹老师
2021 11/05 16:03
你好,不需要这样(借: 预收 ,应收 ,贷;主营业务收入)。开具发票的时候,借方全额计入预收账款就是了。
还有没收到的,在预收账款借方余额体现
84785038
2021 11/05 16:04
没明白老师
邹老师
2021 11/05 16:05
你好
开具发票的时候,账务处理是
借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
而不是
借:预收账款 ,应收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
84785038
2021 11/05 16:06
就是我收到剩余款的时候 直接借银行 贷预收就行是吧
邹老师
2021 11/05 16:06
你好,是的,是这样的
84785038
2021 11/05 16:08
借方正常写预收 应收 是不合规的是吧
邹老师
2021 11/05 16:08
你好,是的,没有这样的处理方式
84785038
2021 11/05 16:14
好的谢谢老师
邹老师
2021 11/05 16:14
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。