问题已解决

请教老师:当月开了红字发票信息表,报税时已转出,未收到红字发票,下月才收到红字发票,应怎么做账?请分别列出本月作申请时的分录,及收到发票时的分录;进项税额转出月末需要结平吗?

84784983| 提问时间:2021 11/05 18:41
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,需要做进项转出的,借应付账款贷,库存商品贷,应交税费应交增值税进项转出。 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2021 11/05 18:42
84784983
2021 11/05 18:59
老师,收到负数发票后怎么作分录?红字冲回吗?
郭老师
2021 11/05 18:59
不用 发票放到进项转出 后面就可以
84784983
2021 11/05 19:02
比如说10月作的转出,11月到发票能附在10月凭证里吗?
郭老师
2021 11/05 19:08
你好对的 是这么做的
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