问题已解决
你好,老师,请问一下9月认证一张发票并抵扣了,会计分录结转到未交增值税借方了,10月冲红了,那这个冲红的发票应该如何入账呀?麻烦老师指点,谢谢!
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速问速答你好,做和蓝字发票分录一样的科目负数金额,其中应交税费-应交增值税-进项税额这个科目改为应交税费-应交增值税-进项税额转出就可以。
2021 11/06 11:33
84785037
2021 11/06 11:37
老师,还需要做别的结转处理类的吗?因为之前抵扣而且结转到未交增值税借方(相当于留抵的税额),不做处理,分录的账上是不是平不了呀?
徐阿富老师
2021 11/06 11:41
你好,每个月末应交增值税下的三级子目都要转到未交增值税的二级子目里去的,学堂里增值税核算的课件里有这方面实操