问题已解决
老师,之前的会计把出纳领出来的付工程款的钱做成了其他应收账款,这部分钱确实已经是付了,但是她一直把付掉钱的这些单位挂在应付帐款里,现在需要纠正过来,该如何做这个凭证
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速问速答学员你好,分录如下
借:应付账款
贷:其他应收款
2021 11/06 15:14
84784959
2021 11/06 15:20
这些付了的发票做在了以前的应付账款了,现在直接做这个凭证就可以是吗
悠然老师01
2021 11/06 15:22
是的,直接这个说明调整之前错误账务处理
84784959
2021 11/06 15:22
好滴谢谢老师
悠然老师01
2021 11/06 15:23
可否给个五星好评?