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**:某工业公司根据合同规定向北方公司销售B产品600件,每件800元,共计480000元,以银行存款代垫运费3000元,应收取的增值税销项税额76800元。价税款及代垫运费均未收回。 我想的是: 借:主营业务收入 483000 税金及附加 76800 贷:应收账款480000 银行存款 3000 应交税费—应交增值税(销项税额)76800 这样对吗?

84785006| 提问时间:2021 11/07 15:51
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,分录如下 借:应收账款483000+768000+3000=1254000 贷:主营业务收入 483000 应交税费-增值税-销项税额 76800 银行存款3000
2021 11/07 15:55
84785006
2021 11/07 15:58
为什么主营业务收入是483000不是480000?下面不是贷银行存款3000了嘛?
悠然老师01
2021 11/07 15:59
不好意思看错了,收入480000
84785006
2021 11/07 16:00
那借方的3000是不是应该计入销售费用,还是直接计入应收账款哇?
84785006
2021 11/07 16:04
还有借方76800也是计入应收账款还是,税金及附加76800?
悠然老师01
2021 11/07 16:19
借:应收账款480000+76800=556800+3000= 贷:主营业务收入 480000 应交税费-增值税-销项税额 76800 银行存款3000
悠然老师01
2021 11/07 16:20
这都是要由购买方负担的
84785006
2021 11/07 16:21
好的老师
悠然老师01
2021 11/07 16:23
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