问题已解决
请问老师,我单位是餐厅,员工宿舍租个人的,我单位单独支付给房东因开票的个税和房产税500元。放到福利费核算,请问所得税汇算清缴为何调增?
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速问速答您好,因为这个税金本身不属于企业支出 不能税前扣除
2021 11/08 12:44
84785035
2021 11/08 12:49
请问老师,下次签合同时,房租月租金6000元,我加上500元,相当于6500元。然后写到合同里,让房东开发票。这样就不用再单独付房东这500元了。但是税务机关代开时是按照6500元计算房东的房产税和个税吗?这样操作是否可以呢?
东老师
2021 11/08 12:50
可以啊,你租金相当于6500了
84785035
2021 11/08 13:03
但是房东说,房租变成6500,他交的房产税和个税会不会就不是500元了,比500元高了呀?
东老师
2021 11/08 13:04
你这种情况即使加到合同里面还是一样的,都得负担这些税费的
84785035
2021 11/08 13:16
就是说怎样达到,支付的合同金额正好包含房东个人支付个税和房产税。这个怎么计算呢?
东老师
2021 11/08 13:19
税费你咋算也不可能加到合同里面的
84785035
2021 11/08 13:35
但是如果单独支付给房东,所得税汇算清缴前不能扣除呀?所以我干脆把这部分税金放到合同里,让房东一起开发票。就单位和房东知道这个多出来的是税费。我就是想知道怎样计算多出来的税费怎样完全包含在合同金额里
东老师
2021 11/08 13:38
你把税费加到合同里面不是税费又高了吗