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采购商品收1万的发票,实付9千,该如何做账?

84785010| 提问时间:2021 11/08 14:40
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,剩余1千是不需要支付了,还是以后会支付呢? 
2021 11/08 14:41
84785010
2021 11/08 14:43
不支付了
邹老师
2021 11/08 14:44
你好 借:库存商品 1万 贷:银行存款 9000 营业外收入 1000 
84785010
2021 11/08 14:53
如果当时我的分录是,借:库存商品 1万,贷:应付账款 1万,后期支付时,借:应付账款 9千,贷:银行存款9千。年末我把剩余1千不结转营业外收入,而是通过现金结平这笔应付账款(实际未付),是不是也是一种办法吧?
84785010
2021 11/08 14:54
给企业省点税,也没问题吧?
邹老师
2021 11/08 15:00
你好,根据你的描述,应当在一开始就把1000的部分计入营业外收入核算才是的  
84785010
2021 11/08 15:06
老师,应付账款必须要用银行支付,有这规定吗?
邹老师
2021 11/08 15:07
你好,正常情况下,单位之间的货款,需要通过银行转账支付,而不应当通过现金支付 
84785010
2021 11/08 15:10
如果想通过现金支付,是不是得把应付账款转为其他应付款?这个过程要如何构建呢?
邹老师
2021 11/08 15:13
你好,如果通过现金支付,账务处理是 借:库存商品 1万 贷:库存现金  9000 营业外收入 1000 
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