问题已解决
请问我10月红冲去年开的发票,马上又开了负数和正数发票。正数发票是另外一家公司要怎么做账啊?谢谢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,借、应收账款负数贷、主营业务收入负数应交税费,负数
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2021 11/08 14:50
84784969
2021 11/08 14:52
以前做账那发票不用取出来了吧,现在就直接用重新开的负数和正数发票来做附件吗?
郭老师
2021 11/08 14:54
对的是的,是这么做的。
84784969
2021 11/08 14:56
好的,谢谢老师
郭老师
2021 11/08 14:57
不用客气,工作愉快。