问题已解决

老师,一个设备箱子这个之前入账是固定资产,但是最近有改造,然后开票过来也是改造费,我想请问这个账务按照停一月折旧来做还是自己费用

84785011| 提问时间:2021 11/08 16:05
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
这个金额很大吗?金额大的话需要合并到固定资产一块折旧。
2021 11/08 16:06
84785011
2021 11/08 16:13
好几千,老师
郭老师
2021 11/08 16:16
你好,可以放到固定资产里面的,借在建工程贷银行存款,借在建工程贷固定资产,然后一块儿借固定资产贷在建工程。
84785011
2021 11/08 16:20
那我做了这个,系统自动会在下期再继续做折旧对吧?老师
郭老师
2021 11/08 16:22
你好,对的是的是这么多的。
84785011
2021 11/09 11:55
老师这个分录的话在建工程是有期末余额的对吧?老师吗我这样做以后这个固定资产当期怎么还是折旧的
郭老师
2021 11/09 12:05
你好,在建工程怎么会有余额,已经全部结转到固定资产,都开始折旧了。
84785011
2021 11/09 12:08
先借:在建工程 进项,贷:银存。借:在建工程,贷:固定资产,然后再借:固定资产,贷在建工程。那不是借方还有在建工程吗?
郭老师
2021 11/09 12:08
你好,第一个金额是100,第二个金额是200,第三个分录的金额是300。
84785011
2021 11/09 12:09
那不是应该当期不折旧的么,应该是下月开始再折旧吗?
郭老师
2021 11/09 12:09
你好,这个不是外购的,可以在当月折旧的。
84785011
2021 11/09 12:11
?老师我还是没搞明白,
郭老师
2021 11/09 12:11
你好,哪一个不明白,你是这个分录不明白吗?
郭老师
2021 11/09 12:12
借在建工程100贷,银行存款 借在建工程贷固定资产200 借固定资产300贷在建工程 在建工程,请问还有余额吗?余额在借方还是在贷方?
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