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老师,我们用房子顶工程款的分录怎么写

84784978| 提问时间:2021 11/09 10:42
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;  你们是  欠款别人的应付账款 。现在拿来 自己的房子去抵偿吗  
2021 11/09 10:43
84784978
2021 11/09 10:53
对的,老师~~~
meizi老师
2021 11/09 10:55
你好;  借 固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产;   借应付账款贷固定资产清理;  应交税费-应交增值税;      结转固定资产清理  余额到资产处置损益科目去   
84784978
2021 11/09 11:05
老师,我看有付的销售普通发票,是记固定资产还是按销售来做账?
meizi老师
2021 11/09 11:06
你好 ;     看我上面的分录来处理;     
84784978
2021 11/09 11:16
那现在做的是,借:其他应付款贷:预收账款还有调整吗
meizi老师
2021 11/09 11:21
你好 ;   去调整了。 你这挂  就不对   
84784978
2021 11/09 13:34
老师,我这是看的2月份的凭证,我怎么说?
meizi老师
2021 11/09 13:42
你好;    怎么说是什么意思? 你直接去调整分录即可  
84784978
2021 11/09 14:20
我不会调整~~~
meizi老师
2021 11/09 14:22
你好; 上面分录我都给你写了。 你把你自己做的分录 红冲了就行了。借贷方不变。 金额负数红冲 
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