问题已解决
您好,在所得税汇算清缴前调减去年应收账款减值准备100万,所得税率25%,分录:借以前年度损益调整_所得税费用25,贷应交税费_应交所得税25,正确吗?
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速问速答你好,调减以前的,
借:递延所得税资产25
贷:应交税费-应交所得税 25
2021 11/09 15:51
84784951
2021 11/09 15:55
您好,资产负债表日后事项不应该用以前年度损益调整吗?
张壹老师
2021 11/09 15:56
你好,看错了,我看成计提坏账了正确分录是下面的
借:借以前年度损益调整_
贷:递延所得税资产
84784951
2021 11/09 15:58
您好,这题C选项正确吗?为什么?
张壹老师
2021 11/09 15:59
你好,A是对的,递延所得税资产减少25万ABD是对的
C不对,应交税费不变的.
84784951
2021 11/09 16:02
分录:借以前年度损益调整_所得税费用25,贷应交税费_应交所得税25
不是要做这个分录吗?为什么应交税费不变?
84784951
2021 11/09 16:08
您好,去年税前利润增加100,应交税费不是应该增加25吗?
张壹老师
2021 11/09 16:10
你好,不是应交税费税增加25,是所得税费增加25