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老师,签订合同时:我做的借应收账款贷工程结算,那收到货款时应该做借银行存款贷应收账款,还是借银行存款贷主营业务收入呢,是做的内账,员工工资按收款计算

84785045| 提问时间:2021 11/09 16:34
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、签订合同时,不需要账务处理。 二、收到货款时,分录是: 借:银行存款 贷:应收账款 三、开具发票或确认收入时,分录是: 借:银行存款 贷:工程结算(或主营业务收入) 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2021 11/09 16:47
84785045
2021 11/09 16:50
那结算时怎么知道货款收完没,看合同吗?
84785045
2021 11/09 16:51
收到款做了银行存款,确认收入时再做不是重了吗?
江老师
2021 11/09 16:54
一、签订合同时,不需要账务处理。 二、收到货款时,分录是: 借:银行存款 贷:应收账款 三、开具发票或确认收入时,分录是: 借:应收账款 贷:工程结算(或主营业务收入) 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 备注:如果是一次性开具发票,一次性收款的,可以直接计入银行存款;如果是分期收款、分期开具发票的需要用应收账款科目核算处理。
84785045
2021 11/09 16:57
那工程完工,怎么做账呢
江老师
2021 11/09 16:58
工程完工,直接确认没有确认收入,结转没有转完的成本。
84785045
2021 11/09 16:59
我将材料、人工做在工程成本里的,应该怎么转出呢
江老师
2021 11/09 17:00
借:主营业务成本 贷:工程施工
84785045
2021 11/09 17:01
要用到工程毛利吗?怎么算毛利呢
江老师
2021 11/09 17:03
在实际工作中你可以不用毛利处理。
84785045
2021 11/09 18:15
老师,如果不将合同金额入账,我怎么反应应收账款呢?这样期末没有应收账款
江老师
2021 11/10 09:10
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 在开具发票时,或者是按完工进度法确认收入时,需要做上述的分录
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