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老师去年暂估的成本,今天四月收到的发票,会计分录怎么做
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速问速答你好
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品
根据发票入账
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2021 11/09 21:08
84784959
2021 11/09 21:09
我去年暂估了成本分录,今天怎么做
邹老师
2021 11/09 21:10
你好,之前结转的成本是有错误吗?
84784959
2021 11/09 21:45
老师之前是按20万来暂估成本 后面收到13万的票
邹老师
2021 11/09 21:46
你好,需要把之前多结转的成本冲销
借:库存商品,
贷:以前年度损益调整—主营业务成本
84784959
2021 11/09 21:47
如果是今年的暂估成本错了呢?
84784959
2021 11/09 21:47
会计分录怎么做
邹老师
2021 11/09 21:48
你好,也是多结转了成本?
84784959
2021 11/09 21:48
是的老师
邹老师
2021 11/09 21:49
你好,当年冲销多结转的成本,账务处理是
借:库存商品,
贷:主营业务成本