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老师去年暂估的成本,今天四月收到的发票,会计分录怎么做

84784959| 提问时间:2021 11/09 21:08
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2021 11/09 21:08
84784959
2021 11/09 21:09
我去年暂估了成本分录,今天怎么做
邹老师
2021 11/09 21:10
你好,之前结转的成本是有错误吗? 
84784959
2021 11/09 21:45
老师之前是按20万来暂估成本 后面收到13万的票
邹老师
2021 11/09 21:46
你好,需要把之前多结转的成本冲销 借:库存商品, 贷:以前年度损益调整—主营业务成本
84784959
2021 11/09 21:47
如果是今年的暂估成本错了呢?
84784959
2021 11/09 21:47
会计分录怎么做
邹老师
2021 11/09 21:48
你好,也是多结转了成本? 
84784959
2021 11/09 21:48
是的老师
邹老师
2021 11/09 21:49
你好,当年冲销多结转的成本,账务处理是 借:库存商品, 贷:主营业务成本
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