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老师,购房时价值200w, 用自有资金支付了100w, 贷款100w. 老师是不是这样做账?借:固定资产200 贷:银行存款100 其他应付款100

84785026| 提问时间:2021 11/10 12:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借固定资产贷,银行存款,长期应付款, 长期应付款你有这个科目吗?有的话换成这个科目。
2021 11/10 12:25
84785026
2021 11/10 12:26
老师,长期应付款明细,是银行名称吗?
郭老师
2021 11/10 12:29
你好,对的是的,是这么做的。
84785026
2021 11/10 12:33
老师,要是期限在一年以内,那么应该是什么科目呢?
郭老师
2021 11/10 12:36
你好 也是这个科目的
84785026
2021 11/10 14:17
老师,老板买了一些零食,食品,供员工上班期间饿了实用,几百块钱,开具了公司抬头发票,请问这个怎么做账?
郭老师
2021 11/10 14:22
企业管理费用,福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行款。
84785026
2021 11/10 14:22
老师,这个福利费是不是还要分摊到员工个人,缴纳个税呢?
郭老师
2021 11/10 14:24
哦,不需要的,他分不出每个人是多少的,不用交个税。
84785026
2021 11/10 14:25
好的。谢谢您
郭老师
2021 11/10 14:27
不用客气 工作愉快。
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