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我们学校会在职工退休时先替职工垫付职业年金,那么就垫付了一笔款项,之后会以财政拨款的形式返还到我单位,那么我之前垫付和后来财政返还到账的时候,我这两笔分录应该怎么写?

84784957| 提问时间:2021 11/10 14:12
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
垫付的时候,财务会计放到其他应收款。收到的时候冲减其他应付款预算会计这一边在收到的时候放到收入处理。
2021 11/10 14:14
84784957
2021 11/10 15:34
这个钱本来就是我们垫付的,收回来还得做收入么?
84784957
2021 11/10 15:35
收到时资金性质是其他收入
陈诗晗老师
2021 11/10 15:45
因为在预算会计这边,他是收付实现之力,支付的时候放之初,收到的时候放收入。
84784957
2021 11/10 16:30
那垫付时也要做预算会计么?
陈诗晗老师
2021 11/10 17:53
对的,支付的时候,你预算会计做对应的支出处理。
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