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企业要注销:账面上有应付账款,预付账款,其他应付款,这些都收不到,也付不了款,账务应该怎么处理,怎么做分录呢?求解答,谢谢!

84784992| 提问时间:2021 11/10 14:42
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
你好同学,因为注销时候账面要所有科目数据都为零,所以账上的这些往来,可以让客户或供应商出个证明,或者是你们去对冲了,意思是到最后付不了,应收也收不回来。
2021 11/10 14:43
84784992
2021 11/10 14:44
怎么做会计分录呢》?
小锁老师
2021 11/10 14:46
就是应收对预收,借:预收账款 贷 应收账款   应付对预付 借 :应付账款,贷 预付账款  其他应付对其他应收。
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