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老师,进项抵扣销项的时候怎么做账务处理

84785010| 提问时间:2021 11/10 15:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021 11/10 15:58
84785010
2021 11/10 16:03
那我要查账面上有多少进项留底是看转出未交增值税的科目余额吗
郭老师
2021 11/10 16:03
你好,对的是的,是这么做的。
84785010
2021 11/10 16:05
如果没用转出未交增值税直接进了未交增值税科目,这样合理吗?是不是这样统计的进项留底就不准确了
郭老师
2021 11/10 16:06
可以的,可以这么做。
84785010
2021 11/10 16:10
不用转出未交增值税科目。直接用未交增值税,会有一个时点,应交增值税和进项都在未交增值税的借方,会数据统计有问题吧
郭老师
2021 11/10 16:11
哦,一样做的,只不过是你们没有结转需要缴纳的增值税,直接看未交增值税的余额就可以。
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