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老师,请问今年四月份我们录固定资产卡片的时候把原值录多了,现在调整原值,我应该怎么做分录?多计提的折旧应该怎么处理?

84785042| 提问时间:2021 11/11 15:05
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何何老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
固定资产卡片和账面的固定资产原值是否一致?如果账面原值正确,只需要调整固定资产卡片中的原值。 多计提的折旧就红冲费用: 借:管理费用-红字 贷:累计折旧-红字
2021 11/11 15:08
84785042
2021 11/11 15:11
不一致,账面原值是正确的
何何老师
2021 11/11 15:15
账面原值正确,只需要调整固定资产卡片中的原值。
84785042
2021 11/11 15:17
好的,谢谢老师
何何老师
2021 11/11 15:17
不用谢。以后有需要随时提问
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