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老师好,主管用备用金支付一些费用,比如说手上有10000备用金,全部用完了,然后交表格明细,填补这个10000,那这些10000的名细是如何入账为好呢?内账 借:管理费用/营业费用//等等 贷:其他应收款---备用金? 贷:银行存款?

84785022| 提问时间:2021 11/11 17:55
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!对,就是这样做了
2021 11/11 17:56
84785022
2021 11/11 17:58
那究竟贷是其他应收款还是银行存款呢? 第一次领用,是借:其他应收款--备用金,贷:银行存款,那现在报销这个备用金呢?
宋生老师
2021 11/11 17:59
你好!报销的时候,如果其他应收款不够,用银行存款付的部分,就会有贷方银行存款。
84785022
2021 11/11 18:00
不是的,报销的就是那1万块钱的备用金,等于他领了备用金之后,用备用金支付完之后就要再申请,反正手上就是有备用金1万
宋生老师
2021 11/11 18:01
你好!那他报销了多少钱
84785022
2021 11/11 18:02
报销10000,等于备用金用完了
宋生老师
2021 11/11 18:03
你好!那就只需要借管理费用—XX费用等 贷其他应收款
84785022
2021 11/12 08:58
老师早上好,原来是备用金支付就要入账,再银行存款转入备入金,再入账,我以为可以一张凭证,直接借:XX费,贷:银行存款
宋生老师
2021 11/12 09:09
你好!如果不跨月可以这样
84785022
2021 11/12 09:10
明白了,谢谢
宋生老师
2021 11/12 09:12
你好!不用客气的了
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