问题已解决
老师好,甲在1月份转了100元给A公司 ,A公司挂账100元。6月份A公司确认收入100元。11月份甲到A公司要求开票100元,A公司开了100元发票,因会计失误,为跟税务系统开票收入一致,做账:借:应收100,贷:主营业务收入100,12月发现了问题,该怎么做?
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速问速答你好; 你没有做增值税是吗? 你这个收入是 含税做了 ; 现在做 “借 主营业务收入贷应交税费-应交增值税 ”
2021 11/12 10:59
84784967
2021 11/12 11:01
哦,已做了增值税。问题是甲11月来开票,A公司会计又挂了一笔应收,12月份怎么补救?
meizi老师
2021 11/12 11:03
你好; 那你之前6月做了无票收入报税了嘛 。 你12月开票 的时候 先去红冲你的无票收入分录处理
84784967
2021 11/12 11:09
6月份做了无票收入报税了,报税时候填入“未开票收入”。老师的意思是红冲了6月份的分录,那11月份的分录也要红冲吗?具体该怎么做呀
meizi老师
2021 11/12 11:10
你好; 是的。 不然你收入就多报了 。 借应收账款 -100贷主营业务收入 负数; 应交税费-应交增值税负数 ; 然后 开票 借应收账款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
84784967
2021 11/12 11:18
第一个分录是红冲11月份的对吧;第二个分录没理解,“开票”是填在摘要那吗?为什么是借:应收100,贷:收入 和税,这不是跟11月份做的那个错账是一样的吗
meizi老师
2021 11/12 11:19
你好 开票后 写 补开某月某业务的发票 ; 你开票也得做收入做税费的 ; 先去红冲之前的无票收入分录 ; 对于你开票当月 一正一负是不影响的。 因为你报税是之前就报过了
84784967
2021 11/12 11:33
发票已经在11月份开过了,12月份怎么开票呀
84784967
2021 11/12 11:34
而且11月份开票的对应的是6月份已经报过税的“未开票收入”
meizi老师
2021 11/12 11:38
你好; 你开过了 就别去重复开票了; 你不是上面说的根据要求开了100元发票出去吗 。怎么12月又要开票 了 ?
84784967
2021 11/12 11:52
是的,假设增值税是10元。6月确认为未开票收入90元,11月开了发票100元,多确认了90元的收入。12月份做账 借:应收账款 -100贷主营业务收入 -90; 应交税费-应交增值税 -10,摘要为“调整11月#号凭证”。但是我11月份开了发票,对于这张发票我该怎么处理?开负数发票吗
meizi老师
2021 11/12 12:03
你好10月做了 90的收入报了10的增值税 做了无票收入 ; 11月开票 把你无票收入红冲了 然后按开票处理一遍。 你11月一正一负 先红冲在开票 金额不变。 那么不影响你11月的 税费的呀 ; 12月你 做账 你做啥账 ? 你正常不是应该11月开票 11月做账吗?
84784967
2021 11/12 12:09
那这样吧老师,11月改成8月,8月开了发票也做错帐,12月做账,先红冲8月的账,对于这8月份的发票怎么处理?麻烦老师了,给小红心
meizi老师
2021 11/12 12:12
你好; ;你开票做账错误了 就去调整错误分录 ; 去红冲了在做正确就行了。