问题已解决

老师,1-10月我把业务招待费的进项税都抵扣了,怎么办,应该是不能抵扣进项税的是吧

84784995| 提问时间:2021 11/12 11:30
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
是的是的,这个月进项转出。
2021 11/12 11:32
84784995
2021 11/12 11:51
我发票验证的时候把进项税验证了
郭老师
2021 11/12 11:53
你好,这个月做进项转出,在附表二进项转出个人消费里面填写。
84784995
2021 11/12 12:06
还有前几个月的怎么处理
郭老师
2021 11/12 12:07
前几个月的,在这个月一次转出,要么你就去税务局修改你的增值税申报表补税。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~