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老师,10月份销项税额是3451.33元,留底税额1880元,11月进项税额8628.31,这个月申报上个月增值税,这个月的进项认证后能抵扣10月的吗?

84785013| 提问时间:2021 11/12 15:57
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
11月的发票,不能抵扣10月的销项税的
2021 11/12 15:59
84785013
2021 11/12 16:03
老师,那10月要交增值税和附加税吗?
辜老师
2021 11/12 16:08
是的,需要交纳增值税及附加税 的
84785013
2021 11/12 16:15
老师,那如果后期进项很多,从全年来看,也不能把以前交的抵扣回来了吗?
84785013
2021 11/12 16:24
老师把10月开的作废收回来可以吗
辜老师
2021 11/12 16:45
是的,缴纳的,不能退回的
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