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老师您好,我想问下我做了个分录 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费~应交增值税 然后又借 其他应收款~法人 贷 银行存款 因为银行存款收入30多万 所以其他应收款也是30多万 怎么把其他应收款调平?还不用交个税呢?

84784984| 提问时间:2021 11/13 14:28
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好, 其他应收款~法人 贷 银行存款 因为银行存款收入30多万 ,是你们业务收入老板收了
2021 11/13 14:29
84784984
2021 11/13 14:30
是的 我是以法人借款名义把业务收入转给法人的
84784984
2021 11/13 14:32
法人也还不了这30多万,因为这是我们这个公司代替别人开的发票,实际这30多万不是我们的收入呢
佟老师
2021 11/13 14:34
那你也清除不了,要不还款,要不按照分红处理缴税个税
84784984
2021 11/13 14:35
法人说,让我做工资,那我得做多少人啊,再说公司不怎么开票,做了30多万的工资,亏损30多万,是不是税务局会查呢
84784984
2021 11/13 15:09
好的 谢谢老师
佟老师
2021 11/13 15:11
这样风险太大了,你做工资,社保怎么办
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