问题已解决
老师你好,我们是事业单位,现在报废一批公车,已计提完折旧,产生相关报废清理费用4000元,处置收入2000块,财务会计和政府会计的分录,我该如何做,月末要如何结转?
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速问速答借,固定资产
贷,固定资产累计折旧
借,资产处置费用4000
贷,银行存款4000
借,银行存款2000
贷,资产处置费用2000
借,其他预算支出4000
贷,资金结存4000
借,资金结存2000
贷,其他预算收入2000
2021 11/13 16:04
84785031
2021 11/13 16:11
怎么还是借固定资产呢,不应该是减少固定资产,做贷方吗?
84785031
2021 11/13 16:12
资产处置费用的差额不用做营业外支出吗?老师你能不能给我个详细完整一点的分录?
陈诗晗老师
2021 11/13 16:12
借,固定资产累计折旧
贷,固定资产
第一个更正一下
84785031
2021 11/13 18:30
那月末应该如何结转呢?
陈诗晗老师
2021 11/13 18:31
期末的时候,这个资产处置费用直接转到你的,本期英语里面就可以。
84785031
2021 11/13 19:02
老师你回答是什么意思啊?什么资产处置费用直接转到你啊?回答的简直是答非所问
84785031
2021 11/13 19:02
我问的是会计处理问题,你回答我英语里面有,什么意思啊?
84785031
2021 11/13 19:03
你要是不知道怎么处理就别接这个问题,我好问其他老师
陈诗晗老师
2021 11/13 19:31
借,累积盈余
贷,资产处置费用2000
陈诗晗老师
2021 11/13 19:31
就是你财务会计这一边,把那个资产处置费用转到累计盈余这个科目。