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当月没有认证抵扣的发票,是不是计入待认证进项税额,月末根据当月认证了的发票金额,再转入进项税额 借:应缴税额-应交增值税进项税额 贷:应交税额-待认证进项税额,那如果认证了2000元,实际只抵扣了1000元呢?需要做凭证吗

84785015| 提问时间:2021 11/15 14:53
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的是的,是这么做的。 你的进项结转到转出,未交增值税留底就可以的。
2021 11/15 14:54
84785015
2021 11/15 14:58
没太懂您的意思,没有认证的可以计入到待抵扣进项税额吗?您的意思是 认证2000,实际抵扣1000元,剩余没抵扣的1000不用做凭证了?
郭老师
2021 11/15 15:00
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费应交增值税进项2000, 做这个就可以。
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