问题已解决
老师,发生成本能 借:主营业务成本。贷:银行存款/应付账款吗
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速问速答同学你好,也可以这样做分录的。
2021 11/15 21:06
84784954
2021 11/15 21:07
本月暂估成本,以后月份怎么做账呢
王雁鸣老师
2021 11/15 21:09
同学你好,如果不跨年的话,收到发票后,冲原暂估分录,再按发票做分录,如果跨年的话,就直接冲暂估时的往来款即可。
84784954
2021 11/15 21:15
你的意思是暂估有余额,就要在跨年的时候冲回来吗
王雁鸣老师
2021 11/15 21:16
同学你好,是的,你理解正确。