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老师,我们是建筑工程公司,有人工费,我把人工费做到了工程施工-人工费-王某某,这个人工费需要结转成本么?

84785040| 提问时间:2021 11/17 09:23
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 需要的哦
2021 11/17 09:30
84785040
2021 11/17 09:33
怎么做分录呢,我10月份的凭证人工费没有做结转
朴老师
2021 11/17 09:38
同学你好 月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零
84785040
2021 11/17 09:49
老师,我没明白你的意思,我的意思是我每个月做的有人工费分录,分录是借:工程施工-人工费-王某某,贷:银行存款/应付账款,我做这一步了
84785040
2021 11/17 09:52
然后我们收到发票的时候做了,借:库存商品,贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应付账款,开出去发票时,做了分录是,借:应收帐款,贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
朴老师
2021 11/17 09:55
这个结转到主营业务成本就可以
84785040
2021 11/17 09:58
您说的是人工费是么?怎么做分录呢?我10月份人工费没有结转到成本,可以在11月份补一下这张凭证么?
朴老师
2021 11/17 10:09
同学你好只要是工程成本就都含
84785040
2021 11/17 10:12
啥意思呢,我就想知道人工费分录需要结转么,结转的话怎么做分录,上个月没有做,可以补到11月么?我是这个意思
朴老师
2021 11/17 10:19
需要结转 借工程施工 贷应付职工薪酬 借主营业务成本 贷工程成本
84785040
2021 11/17 10:24
老师写错了吧,是工程施工,不是工程成本吧
84785040
2021 11/17 10:25
付人工费,我的分录是借:工程施工-人工费 应交税费-应交增值税-进项税额,结转是不是应该做借:主营业务成本,贷:工程施工-人工费呢
朴老师
2021 11/17 10:31
同学你好 嗯 是工程施工 这个就是工程成本的意思
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