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小规模未开票确认收入报税怎么办 是不是要发票才确认收入

84785014| 提问时间:2021 11/17 11:54
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   做无票收入报税就行了。     不是非得开票了才报税的。 你 已经符合收入了 就算没有开票也得  报税的  
2021 11/17 11:55
84785014
2021 11/17 11:57
报税了,那后面开票的时候,增值税不是比所得税的收入高吗
meizi老师
2021 11/17 12:02
 你好;  比如你10月报了无票收入报税了 对吧 报 了10万。   11月开票 先红冲-10万。在开票10万 。 正常11月开了15万。  你11月总共报15万的税费。  一正一负不影响你税费呀   
84785014
2021 11/17 12:10
你说的红冲-10万是什么意思呢
meizi老师
2021 11/17 12:11
你好; 就是   你把无票收入 冲了收入 部分 是不是就是-10万    
84785014
2021 11/17 12:33
这样我11月的账面不是就5了吗,加10月也才15但是实际是25呀
meizi老师
2021 11/17 12:36
 你好;    你是没有理解我说的哦 ;   你10月报了10万收入 报税了。 这个税费已经报了。 你11月只是把这个10万红冲了在开一个10万 对于11月来说 不会影响11月本期的收入报税呀 ; 一正一负  你能明白吗?    
84785014
2021 11/17 12:51
好像懂了,就是先冲10月-10,在做10在11月,这样看就要开25万,然后11月一增一减也不影响报税,,这样会不会有什么风险呢
meizi老师
2021 11/17 12:53
你好;    是的。正常红冲不会影响的。况且之前10万都报了无票收入的。 不会的 
84785014
2021 11/17 12:53
但我增值税是自动填写,还是填25不是15
meizi老师
2021 11/17 12:56
 你好;     比如你10月 开票 你是一般纳税人对把 。 你10月报未开具发票栏次 写10万 。   11月先红冲10万 你 未开具发票栏次写-10万。  开票你一起开了 25万  写25万来开具发票对应栏次去  。 这样实际你11月是报15万税费的  
84785014
2021 11/17 12:59
我是小规模纳税人,然后年初的时候有未开票收入大概60万
meizi老师
2021 11/17 13:00
你好;   那你小规模不超过45万你都是  无票收入在普票里面1-3栏次里面去报税的哦 。   
84785014
2021 11/17 13:05
以前报了税的,就红冲这个办法在增值税这,它自动读取60万,但我收入不是这么多,改数字的话不行,超45改小过不了
meizi老师
2021 11/17 13:06
 你好; 那你之前意思是报 了60万的无票收入吗 ? 现在开票   是开多少金额出去 ?     
84785014
2021 11/17 13:08
本来应该开50多,现在以前无票收入未开60多
meizi老师
2021 11/17 13:32
你好; ;   你之前报了  无票收入60万的 税。 现在开50万  在红冲60万无票收入   在开60万发票     实际报50万收入的税费即可 
84785014
2021 11/17 13:35
是的,我也是怎么想的,但是我增值税报表自动读取是110万,所得税可以自己填50万,我增值税怎么办
meizi老师
2021 11/17 13:40
 你好 ;            是的。 因为所得税是开票总额减去 红冲无票收入部分的    来报营业收入的。增值税也是一样的 按50万来报  。      
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