问题已解决
内帐确认的收入到底该不该含税呢?以前的会计只凭一张收款单就做如下2笔分录,1借银行 113 贷应收113, 2借应收 113贷收入100,销项税13。我怎么感觉这样做不对呢?请老师指点下,内帐到底应该怎样做
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速问速答你好; 如果你内账 不体现税费的话。 那么你可以含税入收入处理。 缴纳税费做管理费用去; 或者是内账参考外账来做 ; 正常做收入和税费体现报税
2021 11/17 12:35
84785001
2021 11/17 12:39
我司流程是这样的,先开票,后收款。前任会计在开票时不做账,收款时就一并把上述两笔分录做了。但是外账是分开两次做账的
meizi老师
2021 11/17 12:41
你好 ; 那你自己想以什么方式来做 ;我是建议内账按外账模式来做好一些的
84785001
2021 11/17 12:45
我想分开两次做账,和外账一样做,收款时就只做借银行,贷应收,开票时才确认收入,可是这样就跟上个月上任会计的对不上了,导致很多重复确认的收入和重复入库的原材料。因为她在收款时就确认收入了,我在开票时又确认了一次收入
meizi老师
2021 11/17 12:45
你好 ; 是的。 那你就分别来做外账方面的。 先做开票 挂应收账款 做收入。 后面去 收款 借银行存款贷应收账款
84785001
2021 11/17 12:49
我现在不知道要怎么调成一致,因为她之前一笔就做了,我也不知道到底有没有开票,根本无从查起,而且税金还是单独记的,我现在感觉可能用含税价来确认收入更好些,这个也不知道要怎么调以前的账
meizi老师
2021 11/17 12:49
你好 ; 那你就 从明年开始按外账来做吧 。今年的先不调整了。 年末 下个月自己没事多去核对下那些做了那些没有做; 核对清楚后 你才能22年开始按外账做
84785001
2021 11/17 12:51
我们是有两套账的,但是老板要求明年合为一套。如果今年不调整的话,我应该怎么做呢?也跟她一样,在收款时就按不含税价确认收入吗?
meizi老师
2021 11/17 12:52
你好; 那你就年末了 整理下 所有内账外账的数据一起合账就行。 学堂有这方面课程的。 你可以有空去看看 整理下思路。 12月去处理下期末数据 。 次年建账
84785001
2021 11/17 12:56
看了熊超老师的课程,内容挺合适的,就是老师讲课收音不好,听不清。老师还没回答我的问题呢?现在我应该怎么做账?
meizi老师
2021 11/17 12:58
你好 ; 现在正常做。 按内账来做。 按照你原来收入含税金额来做。 年末12月在去处理 。 我上面都给你说了思路了哦
84785001
2021 11/17 13:00
那是收款时确认含税收入,开票时不做账是吗?
meizi老师
2021 11/17 13:01
你好 是的。 开票就别做了。 再做就重复了
84785001
2021 11/17 13:18
那以前是按不含税收入做的,我现在按含税的,会不会有什么影响呢
meizi老师
2021 11/17 13:35
你好; 那你到时 会有税费金额差异的; 你之前前任按照外账在做吗 。
84785001
2021 11/17 13:37
税金是按照外账做的,确认收入又是按照内账做的,所以搞得我很懵
meizi老师
2021 11/17 13:41
你好 ; 那你最好是去统一下 。 你去 把最近一年的 哪些按这样情况做的; 一一去调整过来。 要么按外账。 要么按内账。 看你自己选择一种方式来做 意思就得统一下 就行了