问题已解决
老师能帮我写下具体的会计分录吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好需要计算做好给你
2021 11/18 10:32
84784952
2021 11/18 14:35
老师,我就是昨天付你30元的。你还没给我解决问题呢。
84784952
2021 11/18 14:37
我昨天看了你有一些分录明显是错的。肯定算到最后利润是负的。
暖暖老师
2021 11/18 14:37
那个问题你已经给了差评了
84784952
2021 11/18 14:40
你后面一直没回我信息,等到时间截止了,你都没回我,你昨天还给我保证说绝对没问题。后面算到那里你就说问同事,又没消息了,这条消息我上午就问你了,你都在接单,都没回我问题。
暖暖老师
2021 11/18 14:40
你说哪一个错了具体的
暖暖老师
2021 11/18 14:41
核对过发现前边没问题,错了你具体说一下呀
84784952
2021 11/18 14:45
第三个,那里是材料采购,第十笔业务,你财务费用又算错了。
暖暖老师
2021 11/18 14:47
这个怎么错了?你说的大部分错了说这个?
84784952
2021 11/18 14:52
这个是我写的,你连这些我写的都错了,你还怎么说后面。所以你后面才会算不出来。而且,我给你钱了,你不应该给我解决问题吗?你收了钱,还有没解决问题。算什么?你昨天还给我保证不会有问题。我还得到一堆错误的数据。搞得我还要重做。我要是全会,我就不回来问了。还有,重点不是这个,而是,你要把我的问题给解决了。
暖暖老师
2021 11/18 15:04
你的问题我们复合过去,利润还是负数,没法计算后边的
84784952
2021 11/18 16:27
你第26笔和第27笔分录写反了,因为他前面说借了三年的借款,是为了构建固定资产,而他第26笔短期借款利息前面并没有提到。
暖暖老师
2021 11/19 08:17
1借投资性房地产80000
累计折旧42000
贷固定资产80000
投资性房地产累计折旧42000
暖暖老师
2021 11/19 08:17
借银行存款25000
贷其他业务收入20000
其他应付款5000
暖暖老师
2021 11/19 08:18
2.借生产成本110000
制造费用4000
管理费用6000
贷应付职工薪酬120000
暖暖老师
2021 11/19 08:18
3.借借生产成本110000*0.465
制造费用4000*0.465
管理费用6000*0.465
贷应付职工薪酬120000*0465
暖暖老师
2021 11/19 08:19
4.借应付职工薪酬
贷银行存款
暖暖老师
2021 11/19 08:19
5.借固定资产清理8000
累计折旧72000
贷固定资产80000
暖暖老师
2021 11/19 08:19
借固定资产清理200
贷银行存款200
暖暖老师
2021 11/19 08:27
借银行存款361.6
贷固定资产清理320
应交税费销项税41.6
暖暖老师
2021 11/19 08:27
借营业外支出7880
贷固定资产清理7880
暖暖老师
2021 11/19 08:28
6借银行存款6600
交易性金融资产6000
投资收益600
暖暖老师
2021 11/19 08:28
7借应收股利12000
贷投资收益12000
暖暖老师
2021 11/19 08:28
借银行存款12000
贷应收股利12000
暖暖老师
2021 11/19 08:29
8借银行存款135600
贷固定资产清理120000
应交税费销项税15600
暖暖老师
2021 11/19 08:29
借固定资产清理100000
累计折旧60000
贷固定资产160000
暖暖老师
2021 11/19 08:29
借固定资产清理20000
贷资产处置损益20000