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8月份开出的发票 客户已经抵扣一部分了 现在要做红冲 应该怎么做?对方那边已经提交申请 我这边下一步应该怎么办

84784972| 提问时间:2021 11/18 16:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对方给你开红字信息表,你们开红字发票。 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021 11/18 17:00
84784972
2021 11/18 17:04
我点击直接开具 他就显示说不能直接开具
郭老师
2021 11/18 17:06
选择下载开具,最好让对方给你发一个电子版的。
84784972
2021 11/18 17:21
好的谢谢
郭老师
2021 11/18 17:22
不用客气 工作愉快
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