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老师我们交了2021年5月到2022年5月的房租。发票也收到了。开始交款时我做的分录是 借:预付账款63万 贷:银行存款63万 那我摊销的分录怎么做呢。发票也收到了普票

84785003| 提问时间:2021 11/18 18:43
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
摊销借管理费用——房租 贷预付账款
2021 11/18 18:45
84785003
2021 11/18 18:51
好好,我做对了,谢谢老师,老师我做内帐也这样做吗分录按月摊销吗
84785003
2021 11/18 18:52
有的采购东西没有发票的我是挂帐还是直接做成本呢?做内帐
venus老师
2021 11/18 19:00
内帐也要摊销的,同学
84785003
2021 11/18 19:06
好的,谢谢老师,那没有发票的花销呢,
venus老师
2021 11/18 19:20
一样的做账,只是没有发票,所得税汇算清缴要纳税调增
84785003
2021 11/18 19:35
没有发票是挂帐还是做成本或费用呢
venus老师
2021 11/19 08:35
同学,没有发票你也可以做费用,就是所得税要调增
84785003
2021 11/19 08:38
谢谢老师
venus老师
2021 11/19 08:39
不用客气祝你生活愉快
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