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我们是免税企业,交了航天金穗服务费280.这个分录怎么做

84784995| 提问时间:2021 11/19 08:46
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 借管理费用 办公费 贷银行 
2021 11/19 08:50
84784995
2021 11/19 08:51
然后呢,比如我们这月卖了其他不免税的货物,有增值税销项税,那么我们可以用280去抵减这部分销项税吗
玲老师
2021 11/19 08:53
你好 可以抵 借应交税费 贷管理费用
84784995
2021 11/19 09:07
那个应交税费的下级明细是啥,我们公司没有设置应交税费-应交增值税(减免税费)这科目,只有增值税销项税额这个科目
84784995
2021 11/19 09:10
老师回复下
玲老师
2021 11/19 09:12
你好 设置应交税费-应交增值税(减免税费)  要这样设置  不是销项
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