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老师,连锁公司,总部给每个分店平价配送货物,并开发票给分店,分店单独申报增值税,分店不建账,总部统一建账,分店是按部门辅助核算的,请问总部给分店开票的时候怎么做账,分店申报的时候怎么做账,这个中间有一个差价是分店的利润

84785015| 提问时间:2021 11/19 16:31
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个分店做成本就行了
2021 11/19 16:41
84785015
2021 11/19 17:08
那总部是不是要确认收入,然后到次月分店会自行申报上月的增值税,比如说我拨给他的货是100元,到店里面卖了150,她按150申报增值税,这块收入怎么确认
朴老师
2021 11/19 17:16
同学你好 直接按照开票金额确认
84785015
2021 11/19 17:32
总部按100确认收入,分部按150是这样吗?还是说总部不确认收入,就分店按150确认?因为是统一建账的
84785015
2021 11/19 17:33
分部没有建账。都在总部统一核算的。请问当总公司发给分公司的时候总公司怎么做?分公司对外销售了,总公司又怎么做账?
84785015
2021 11/19 17:35
我需要完整的这个业务的分录,麻烦老师写一下分录。还是有点不明白
朴老师
2021 11/19 17:40
同学你好 总部开发票给分公司了要确认收入的 借应收 贷主营业务收入 贷销项
84785015
2021 11/19 17:43
那分公司卖出去了, 分公司不做账的,那总公司统一核算的,那这150又怎么做账?
朴老师
2021 11/19 17:56
同学你好 分公司独立核算的卖出去要做账的 分公司做收入 总公司卖给分公司做收入
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