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年初结转应收账款余额调整金额怎么做分录?

84785004| 提问时间:2017 02/06 19:21
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84785004
金牌答疑老师
职称:中级会计师
因为兼职会计做的和我台账上的有出入,现在兼职会计不做了,结转到我这就发现对不上!我现在想把金额调整和台账一样
2017 02/06 19:26
84785004
2017 02/06 19:32
如果找到错误就红字冲减再做张对的吗?
王雁鸣老师
2017 02/06 19:24
您好,您说的我没有完全理解,为什么要调整金额,请再详细描述一下,谢谢。
王雁鸣老师
2017 02/06 19:30
您好,这个不是说调整就可以调整的,要有依据调整的,应该查出原因再做分录,如果查不出原因那这个调整分录,借:应收账款,贷:待处理财产损溢,或者,借:待处理财产损溢,贷:应收账款。最终还是要查清楚原因,再处理这个待处理财产损溢的。
王雁鸣老师
2017 02/06 19:35
您好,对的。
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