问题已解决
老师,请看图,这个应该怎么写
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速问速答抵销分录:
借:应付账款500
贷:应收账款500
借:应收账款—坏账准备25
贷:资产减值损失25
2021 11/20 16:33
宝源老师
2021 11/20 16:34
借:应付账款 600
贷:应收账款 600
借:应收账款--坏账准备 25
贷:未分配利润一一年初 25
借:应收账款--坏账准备 5
贷:资产减值损失 5
84785034
2021 11/20 16:37
老师,那还有确认的递延所得税资产的转回呢
84785034
2021 11/20 16:38
老师,还有,在问您一个问题,看图,这个的调整分录怎么写金额都不对,是我哪算错了吗
宝源老师
2021 11/20 16:51
此题不涉及递延所得税资产的转回。其他问题请重新提问,谢谢好评。
84785034
2021 11/20 19:57
这一题他不是要抵消计提的坏账准备吗?
84785034
2021 11/20 19:59
那就会造成计税基础与账面价值有差额啊,就会造成递延所得税费用啊
宝源老师
2021 11/21 11:11
你好,同学,需要重新提问。
84785034
2021 11/21 11:12
我问的是第一题,后面发的图不用管
84785034
2021 11/21 11:12
我说第一题为什么不会造成暂时性差异?