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老师您好,5月份给买方开商品专票,把税号开错了,今天又从新开的,老师我的分录咋做呀?

84784984| 提问时间:2021 11/21 08:21
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小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。 由于你是上个月的发票,跨月了,不能作废,只能红冲,那么上个月的归上个月的做销售,这个月的红冲一样做负数凭证,如果你后面再给人家开正数发票,那么再做一次销售。 应根据开具红字增票,仓库开具红字入库单(如11月份确认收入时,已经核算成本了,12月份就应开具仓库红字入库单,冲减库存商品;);财会根据仓库单,填制凭证,会计分录如下: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额(红字) 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2021 11/21 08:25
84784984
2021 11/21 08:28
老师,那我除了做上边的红字分录,是不是还得做个篮子的一样的分录啊?
小小霞老师
2021 11/21 08:29
对,蓝字就做正确的分录
84784984
2021 11/21 08:32
老师,那成本都是从进销存软件里导出一个月的,分不出来我开出一张发票的商品的主营业务成本啊?咋能知道这张错误专票的成本呀?
小小霞老师
2021 11/21 08:41
应凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票,冲减当期销售额和销项税额
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