问题已解决

和上游公司的账期差了三个月,他们什么时候付款,我们才会给他们开发票,导致成本发票和收入发票时间上不同步,这个怎么解决?我们是找的代账会计做的账,前期的账目我也不是很了解,目前就是说面对的这个问题就是成本和收入时间不同步

84785001| 提问时间:2021 11/22 13:54
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 那您签订合同的时候可以写根据业务发生开具发票 不等付款才开具的 如果业务发生了没有开具发票 税务查到会认为是迟销售的
2021 11/22 13:55
84785001
2021 11/22 13:58
我们也不想推迟,对方公司对不了账,所以发票也没办法开
84785001
2021 11/22 13:58
现在是已经造成了目前的状况,应该怎么解决
bamboo老师
2021 11/22 14:03
那您有没有先做未开票收入
84785001
2021 11/22 14:04
没有做未开票收入
bamboo老师
2021 11/22 14:05
那您可以先做未开票收入 等开具发票后冲销未开票收入 然后根据发票做账
84785001
2021 11/22 14:06
现在一次性把差的几个月都做上是吗?这个算入本月的主营业务收入吗?
bamboo老师
2021 11/22 14:07
是的 现在一次性把差的几个月都做上  这个算入本月的主营业务收入
84785001
2021 11/22 14:09
那这样收入和成本不就不匹配了,上个月因为上游公司疫情封闭,导致少开了收入发票,成本过大,被税务局预警了
84785001
2021 11/22 14:09
如果收入突然过大,税务局会不会找麻烦
bamboo老师
2021 11/22 14:09
成本的话 您前面多了现在把收入补上 按年差不多就行了
84785001
2021 11/22 14:11
那能不能一次性就把这几个月的发票开出来
bamboo老师
2021 11/22 14:11
按年算收入跟成本达到一定比例就可以 季度有偏差 问题不大
84785001
2021 11/22 14:14
好的,谢谢
bamboo老师
2021 11/22 14:14
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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