问题已解决
老师,我们是一个高速指挥部,参照事业单位记账,假如工程公司和另外业务主体需要发生业务,但是他们要求我们指挥部做中间人,就是打给我们一笔款,等他们之间的业务完成之后,我们才把钱付给业务主体,我们收到的这笔钱应该怎么记账。
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速问速答那你作为中间人的话,你收这个钱,你发票怎么开的。
2021 11/22 14:37
84784986
2021 11/22 21:09
老师,我们不开发票
陈诗晗老师
2021 11/22 21:31
那你直接作为代收代付
收到计入其他应付款处理
84784986
2021 11/22 21:34
老师,我可以用受托代理负债这个科目吗
陈诗晗老师
2021 11/22 21:37
可以的,也可以用这个科目的
84784986
2021 11/22 21:38
谢谢老师了
陈诗晗老师
2021 11/22 21:39
不客气,祝你工作愉快