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老师,如果暂估入库,发票后来收到,暂估的多了少了,成本结转的多了少了如何做账的分录能说下吗?

84784957| 提问时间:2021 11/22 14:13
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 暂估入库 借:库存商品,   贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 之前如果多结转了,就冲销多结转 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 之前如果少结转了,就补做结转处理 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2021 11/22 14:15
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