问题已解决

请教一下,外贸企业,公司在10月份报关出口了一批货物,里面有7种货物,其中一种需要视同内销征税,目前的情况是,这批货都已经进行了增值税免税申报,并且进项发票进行了退税勾选,现在要怎么处理?

84784995| 提问时间:2021 11/22 15:03
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林木老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
那就只能按照报关单把其他6种退回来,然后其中一种转内销纳税。
2021 11/22 15:04
84784995
2021 11/22 15:17
老师,具体是怎么退?我是否需要去税务局进行更正申报?进项发票没有进行抵扣勾选,是否会造成增值税费用偏高?
林木老师
2021 11/22 15:18
你那其中6种对应的进项是不是已经做了退税勾选?是否在国税网站上查询到已稽核了?其实外贸企业跟退税是两条线,各自不影响的。
84784995
2021 11/22 15:31
其他6种货物进项已经做了退税勾选,还在稽核中。您的意思是外贸企业,收入和退税是两条线,相互不影响吗?我申报的收入增值税和报关单所显示的退税可以不一致吗?我申报的收入是否无关紧要?我11月份再进行这一项视同内销的收入申报增值税也能行吗?
林木老师
2021 11/22 15:37
你申报的收入有两项,一项是内销开票出去的,一项是你出口0税率的,你的出口收入可以不与退税同步,但是建议提前不要退后;还有你11月份可以进行这一项视同内销的收入的申报。退税一般是一类企业是一个星期稽核完毕,二类企业是一个月,三类企业最慢。所以你退税一般会往后退一段时间,这个都是正常的。
84784995
2021 11/22 16:05
我表达的可能不够清楚,我们公司都是出口,没有内销。出口企业收入确认时间是以出口报关单出口日期为准嘛,我现在的情况是10月份出口的,进项发票勾选认证来不及了,10月份又做了增值税收入申报。那么我面临两个问题,第一,我不更正10月份的收入申报情况,11月份直接申报视同内销的货物,那么我的收入肯定和账务对不上。第二个,我去更正10月份的申报,那么增值税进项未认证,未抵扣,那么就要全额缴纳增值税
林木老师
2021 11/22 16:14
“我不更正10月份的收入申报情况,11月份直接申报视同内销的货物,那么我的收入肯定和账务对不上”这个是啥意思?你的收入不是根据纳税申报表来做的吗?你说的第二个问题不建议做,因为这个月已经过了征税期。
84784995
2021 11/22 18:16
好的,老师,那么我现在做了免税申报,这个月就按纳税申报做账,我下个月要怎么去申报收入,怎么处理账务呢
林木老师
2021 11/22 18:37
下个月如果你转内销你就可以开13个点的发票,然后还是按照你开票收入做账。
84784995
2021 11/23 08:38
出口不需要开票,这个货物的形式发票已经开给客户了
林木老师
2021 11/23 08:39
你转内销那就报无票收入。目前了解到的是零税率是不能红冲。
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