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单位是一般纳税人,10月增值税附加税已经完成。现在做加计扣除要更正申报表,请问已经缴纳的税款应该填写在主表那一栏?

84785016| 提问时间:2021 11/22 21:35
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
同学您好,就是本期已交上期应纳税款
2021 11/22 22:01
84785016
2021 11/22 22:03
老师,那34行按公式计算还是不能显示为零吗
84785016
2021 11/22 22:04
按34=24-28-29,还是会显示应补退税额为1259649.10吗?
文老师
2021 11/22 22:11
是的,报表关系是这样的,您去更正申报的话,您加计扣除,应该是会增加进项税的
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