问题已解决
请问税务稽查让我们公司补交以前年度未开票收入,如果以前年度亏损可以抵这部分未开票收入的企业所得税吗
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你好,以前年度亏损,是超过这个无票收入吗?
2021 11/24 10:11
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2021 11/24 10:35
是的老师
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/24 10:39
你好,以前年度亏损,超过这个无票收入,这种情况不需要补交所得税
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2021 11/24 10:43
如果补交以前年度未开票收入是在本年度申报表上填写还是另外填写
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/24 10:46
你好,是增值税申报表的填写,还是汇算清缴的填写?
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2021 11/24 11:13
是指本年增值税申报表
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/24 11:14
你好,补交以前年度未开票收入,是做之前年度增值税的更正申报
不影响本年增值税申报表啊