问题已解决

老师我有一个问题需要请教,就是我有一笔进项税110.97万元,在2019年3月份已抵扣6.32万元,还有待抵扣进项税104.65万元,在今年7月份此笔业务专票冲红,我做了进项税转出更正,补缴了2019年3月份的增值税,我现在缴纳的2019年的增值税和附加税怎么账务处理? 还有我把剩余待抵扣进项税做转出处理怎么账务处理

84785041| 提问时间:2021 11/24 12:59
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洋洋老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
借以前年度损益调整-税金及附加 应交税费-应交增值税-进项税额转出 货银行存款
2021 11/24 13:23
84785041
2021 11/24 13:28
我账务处理已经这样做了,接下来怎么处理
洋洋老师
2021 11/24 13:38
借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额-104.65 借成本费用104.65 借应交税费-应交增值
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