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政府拨款给我们修国道的钱,这个钱是通过乡镇转给我们的,我们没有开发票给乡镇,我们来施工的话,这个收到的钱做什么科目合适,要不要交税

84785044| 提问时间:2021 11/24 15:55
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好, 借 银行存款 贷 专项应付款
2021 11/24 15:55
84785044
2021 11/24 15:58
现在我们施工但是没有资质,所以**了别的某某建筑公司出账,但是前期的设计费勘测费,一部分苗木等是我们公司直接付给第三方公司,这个费用出账是直接冲专项应付款吗?还是做别的科目合适
紫藤老师
2021 11/24 15:59
专款专用的,费用出账是直接冲专项应付款
84785044
2021 11/24 16:00
剩下的工程款是某某建筑公司开建筑服务发票给我公司,我付款给建筑公司,材料和机械费供应商直接开对应发票去建筑公司结算,我付给建筑公司的工程款我又是做什么科目?
紫藤老师
2021 11/24 16:01
实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
84785044
2021 11/24 16:04
每付一笔款都是冲专项应付款,这部分剩余是不需要上交的,最后的专项应付款怎么结平,多了少了的分别入什么科目,国道修好了不形成我们公司的资产和资本公积,
紫藤老师
2021 11/24 16:06
你按照上面的做分录的
84785044
2021 11/24 16:09
按照这个做的话,固定资产科目最后有金额,但是这个不能算我们的固定资产,只是出力修路
紫藤老师
2021 11/24 16:10
那么你需要计入费用的
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